Page 264 - แผนปฏิบัติราชการ 2568
P. 264

๖. งบประมาณ 174,900 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
                      6.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบริหารการสาธารณสุข
                        - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง               =     7,200 บาท
                        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 2 ครั้ง  =     4,200 บาท

                                                                                รวมงบประมาณ 11,400 บาท
                     6.2  ประชุมติดตามการปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ
                         - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท x 1 วัน x 3 ครั้ง              =   10,800 บาท

                         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 3 ครั้ง  =     6,300 บาท
                                                                                รวมงบประมาณ 17,100 บาท
                     6.3   อบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                         - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 450 บาท x 2 วัน                        =   45,000 บาท
                         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน      =   10,000 บาท

                         - ค่าอาหารเย็น 10 คน x 250 บาท x 2 วัน                           =     5,000 บาท
                         - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 30,000 บาท x 2 วัน                    =   60,000 บาท
                         - ค่าที่พักวิทยากร 1 คน x 1,450 บาท x 2 วัน                      =     2,900 บาท

                         - ค่าที่พักคณะทำงาน 9 คน x 900 บาท x 2 วัน                       =   16,200 บาท
                         - ค่าพาหนะวิทยากร 1 คน x 1,000 บาท                               =     1,000 บาท
                         - ค่าพาหนะคณะทำงาน 9 คน x 700 บาท                                =     6,300 บาท
                                                                              รวมงบประมาณ 146,400 บาท

                                                                         รวมงบประมาณทั้งสิ้น 174,900 บาท
                  หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยกันได้


                  ๗. ผลผลิต/ตัวชี้วัด
                  ผลผลิต : - การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบริหารการสาธารณสุขเป็นไป
                  อย่างมีประสิทธิภาพ
                           - การปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

                           - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                  ตัวชี้วัด : - ร้อยละของบุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)
                           - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 95)
                           - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

                           - ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)








                                                                                         8. เกณฑ์การประเมิน...
                  ๘. เกณฑ์การประเมินโครงการ
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269